問題已解決
鄒老師好!計提工資做的正好是實發(fā)工資,發(fā)工資時沖的應(yīng)付職工薪酬掛賬金額21萬,計提時做的應(yīng)付職工薪酬19萬,計提的不夠發(fā)時沖怎么處理



補計提就可以了哦
再計提兩萬
2024 03/21 09:55

84785022 

2024 03/21 09:57
1.在2024年補計提怎么做賬呢 2.匯算清繳的納稅調(diào)整表里職工薪酬的賬載金額和稅收金額分別填多少

樸老師 

2024 03/21 10:01
是去年的嗎
是什么會計準(zhǔn)則

84785022 

2024 03/21 10:07
做賬系統(tǒng)是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,企業(yè)是有小微有非小微企業(yè),都少計提了

樸老師 

2024 03/21 10:09
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬

84785022 

2024 03/21 10:13
匯算清繳的納稅調(diào)整表里職工薪酬的賬載金額和稅收金額分別填多少

樸老師 

2024 03/21 10:17
都按計提的金額填寫

樸老師 

2024 03/21 10:17
就是補計提后的金額哦

84785022 

2024 03/21 10:25
稅收金額也就是稅前扣除的不是扣除個稅養(yǎng)老的實發(fā)工資嗎,賬載金額是做賬時計入成本費用的人工工資?

樸老師 

2024 03/21 10:28
對的
都寫調(diào)整之后的金額

84785022 

2024 03/21 10:43
補計提工資后未分配利潤計入2024年不是減少2024年的未分配利潤了嗎,怎么處理

樸老師 

2024 03/21 10:48
這個是跨年補計提的金額呀
是跨年的
