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老師出口退稅整個流程的分錄有嗎?



您好,分錄有的
貨物出口,實現銷售收入時:
借:應收賬款
貸: 主營業務收入 - 外銷
免抵退稅不予免征和抵扣的稅額:
借:主營業務成本 - 外銷成本
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出
應退稅額:
借:其他應收款 - 出口退稅
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
免抵稅額:
借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
次月收到退稅款時:
借:銀行存款
貸:其他應收款 - 出口退稅
2024 03/20 22:37

84785045 

2024 03/21 10:54
老師,我現在進了一家外貿公司,關于出口退稅賬之前是這樣做的,如下:
采購:
借:庫存商品
? ? ?應交稅金-應交增值稅-進項稅額
? ? ? 貸:應付賬款
銷售:
借:應收賬款
? ? ? 貸:主營業務收入
進項轉出口退稅:
借:應交稅金-應交增值稅-出口退稅
? ? 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額
收出口退稅收入:
借:銀行存款
? ? ?貸:應交稅金-應交增值稅-出口退稅
付代理費(辦出口退稅業務)
借:管理費用
? ? 貸:銀行存款
收到的出口退稅沒有入營業外收入,這樣對嗎?

84785045 

2024 03/21 10:59
這家公司出口退稅是找中介辦理的,同事跟我交接是每個月有業務,在辦出口退稅前一個月做出口退稅勾選 ,把資料發給中介辦理,

廖君老師 

2024 03/21 11:01
您好,
進項轉出口退稅:
借:應交稅金-應交增值稅-出口退稅
? ? 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額
這個分錄是代表啥呀
沒有這個分錄的呀

84785045 

2024 03/21 11:04
不明白,之前的財務是這樣做的

84785045 

2024 03/21 11:05
整個流程是我上面發的

廖君老師 

2024 03/21 11:06
您好,分錄那個我也看不懂,不是按正常分錄來的

84785045 

2024 03/21 11:37
您昨天發的進項轉成本是為什么啊

廖君老師 

2024 03/21 11:39
您好,比如我們征稅率13%,可退稅率10%這里有差額部分

84785045 

2024 03/21 11:50
老師,我們公司是進項票是13%,銷項票是0,后面把13%的稅全部退了

84785045 

2024 03/21 11:52
我查了一下之前的開票,銷售出入小于采購成本

84785045 

2024 03/21 11:53
等于公司賺的就是一個退的進項稅額

廖君老師 

2024 03/21 11:55
哦哦,就是我們退稅率也是13%,那最上面那個分錄
免抵退稅不予免征和抵扣的稅額:
借:主營業務成本 - 外銷成本
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出
我們沒有的

84785045 

2024 03/21 12:02
那我之前的同事那樣做賬可以嗎

廖君老師 

2024 03/21 12:02
您好,我認為不可以,下面這個分錄就沒有道理
借:應交稅金-應交增值稅-出口退稅
? ? 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額
