問題已解決
老師,圖二紅圈內我不知道填什么數字,麻煩幫忙看下問題在哪



同學你好,光看你的憑證畫面, 是填寫到 貸方 88.39 。否則不能平
2024 03/20 11:04

84784984 

2024 03/20 11:15
那意思 直接 借 營業外收入 貸 增值稅 嗎?

84784984 

2024 03/20 11:26
通過“應交稅費—轉出多交增值稅”科目:如果應交稅費賬戶的借方余額大于0,可以通過“應交稅費—轉出多交增值稅”科目來轉平。這樣,應交稅費—應交增值稅期末就沒有余額了。可以嗎

apple老師 

2024 03/20 11:27
同學你好,
看你的憑證 是減免稅的
正確的分錄應該是這樣的
你開票時
借 應收賬款
貸 主營業務收入
應交稅費應交增值稅
實際交稅時,優惠了 比方說 10 元
借 應交稅費應交增值稅 10
貸 營業外收入 10
這個優惠就是 計入營業外收入
如果是小規模納稅人。就用這個會計直接做就行
