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1,我公司是建安企業,因項目結算第三方審減,需要開紅沖發票(部分紅沖),在填紅沖原因時有三個選擇:1、開票有誤2、服務中止3、銷售折讓,我該選哪一項?如果選第3項銷售折讓,紅沖部分已交的銷項稅能轉出留抵下個月的銷售稅嗎?銷售折讓和銷售折扣有什么區別? 2,銷售折讓的話,沖紅部分稅額會不會被視同銷售?



您好!紅沖的部分可以下月抵稅的,折讓就是紅沖,商業折扣只要管折扣后的金額,和你這個沒有關系的。折讓不是視同銷售的,是沖減銷售額了
2024 03/19 17:59

1,我公司是建安企業,因項目結算第三方審減,需要開紅沖發票(部分紅沖),在填紅沖原因時有三個選擇:1、開票有誤2、服務中止3、銷售折讓,我該選哪一項?如果選第3項銷售折讓,紅沖部分已交的銷項稅能轉出留抵下個月的銷售稅嗎?銷售折讓和銷售折扣有什么區別? 2,銷售折讓的話,沖紅部分稅額會不會被視同銷售?
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