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我去年把購買稅盤的錢做了抵扣分錄,本來沒有抵扣,但應交稅費借方一直在,去年做的是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貨:營業外收入(減免稅款)我今年是不是調過來借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)



你好,是做這個調整分錄的
2018 04/04 15:52

我去年把購買稅盤的錢做了抵扣分錄,本來沒有抵扣,但應交稅費借方一直在,去年做的是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貨:營業外收入(減免稅款)我今年是不是調過來借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
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