問題已解決
跨年紅沖發(fā)票如何處理



你好,這個是你開出去的還是收到的?
2024 03/15 09:02

84785031 

2024 03/15 09:03
收到的
收入跟成本分別應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

郭老師 

2024 03/15 09:05
你好,借應(yīng)付賬款,
貸利潤分配,未分配利潤、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
如果是收入的,借銀行存款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)

84785031 

2024 03/15 09:08
用以前年度損益調(diào)整科目的話如何做入賬分錄

郭老師 

2024 03/15 09:13
借應(yīng)付賬款,
貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 

2024 03/15 09:14
借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增稅銷項,
貸銀行存款
