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23年掛的預付,24年收到發票,能匯算時計23年的費用嗎



你好!實際業務是什么時候發生的
2024 03/12 16:28

84784999 

2024 03/12 16:31
2023年發生的

宋生老師 

2024 03/12 16:31
你好!如果是23年發生的業務,可以計入23年的費用

84784999 

2024 03/12 16:35
應該怎么報稅和怎么寫分錄?一般納稅人和小規模分別怎么處理?

宋生老師 

2024 03/12 16:35
你好!這個要看具體是什么業務的發票

84784999 

2024 03/12 16:37
是培訓課程的費用發票9萬

宋生老師 

2024 03/12 16:37
你好!你要做,借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬-職工教育經費等
你有進項要抵扣嗎

84784999 

2024 03/12 16:38
沒有,是小規模

宋生老師 

2024 03/12 16:43
你好!那就這樣就好了。
借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬-職工教育經費等
然后借利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交企業所得稅。貸以前年度損益調整?

84784999 

2024 03/12 16:45
小企業會計準則,也用以前年度損益調整科目嗎?匯算時要把9萬培訓費加上去嗎

宋生老師 

2024 03/12 16:51
你好!是的。是要加上。
也是用這個

84784999 

2024 03/12 16:55
是在匯算的系統里加上?匯算的財報報送的表要預付減9萬嗎?還是報送的資產負債表和利潤表不變?
小企業會計準則不是不用以前年度損益調整科目嗎

宋生老師 

2024 03/12 16:58
你好|!先申報工資,然后匯算系統加上。
沒有的,會計上都是用這個科目。沒有說你用這個準則就這個科目,那個準則就那個科目。
考試的時候也不分什么準則的

84784999 

2024 03/12 17:01
好的,我再了解一下別人的想法,謝謝老師

宋生老師 

2024 03/12 17:02
你好!只是有人為了簡單,會直接用利潤分配-未分配利潤。但是正規的做法,是計入以前年度損益調整
