問題已解決
老師,公司裝修,有部分是找個人做的,沒有發票,當時支付時賬上直接計入借:其他應付款,貸:銀行存款。這個一直掛在賬上,如何處理?



這個錢要是沒付是計入其他銀行付款要付的就正常計入銀行存款。正常計入長期待攤費用入賬就可以。
2024 03/11 15:06

84784947 

2024 03/11 15:11
當時就付了,只是沒有發票,一直沒有處理。現在怎么處理呢?

玲老師 

2024 03/11 15:12
你好 正常入賬? ?年報調整就行??

84784947 

2024 03/11 15:14
老師,您的意思是直接入賬作為費用,年報納稅調增,是嗎?

玲老師 

2024 03/11 15:15
是的,就是這個意思對的。

84784947 

2024 03/11 15:17
老師,這個還是2020年支付的裝修費,現在這樣做,可以嗎?

玲老師 

2024 03/11 15:24
借長期待攤費用貸銀行存款等。
然后后面就把攤銷的補上,借以前年度損益調整待長期待攤費用。
