問題已解決
發現今年1月份應交稅金借方有余額怎么辦,去年年底少計提了,今年要如何處理呢?



你好,應交稅費借方余額,如果是應交增值稅就不用調整,如果是附加稅,那么可以補計提,借:以前年度損益調整,貸應交稅費-各項附加稅
2018 04/03 12:16

84784995 

2018 04/03 12:27
老師,匯算清繳時,就按我的計提數還是調整完以后的數呢

徐阿富老師 

2018 04/03 12:38
你好,匯算清繳就按照調整后的數據報。

84784995 

2018 04/03 14:13
借 以前年度損益調整 貸應交稅費-應交印花稅 借利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整 這樣做兩個分錄對嗎,老師

徐阿富老師 

2018 04/03 14:19
你好,是的,謝謝你能向我提問,祝工作順利。
