問題已解決
老師,我們采購按對賬單沒有收到發票,我做了計提暫估,第二個月收到了發票怎么做賬?



暫估入庫
借;庫存商品/原材料
貸:應付賬款-估價-供應商
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/原材料(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
2024 03/10 09:24

84784949 

2024 03/10 09:36
就是不要做一筆原來的暫估分錄負數,直接補差額對嗎?

家權老師 

2024 03/10 09:39
可以直接補差額的,沖暫估

84784949 

2024 03/10 09:45
那對方開票給我10萬,后面我們只需要付9.5萬,那5000怎么做賬?

家權老師 

2024 03/10 09:48
不能多開的,超過金額就是虛開,退回重開

84784949 

2024 03/10 11:05
那金額小的裝修費,可以作為物業費嗎?

家權老師 

2024 03/10 11:20
是的,直接計入費用就是了

84784949 

2024 03/10 11:43
老師,比如我這個欠商家的款,我不確定他給我開專票還是普票,我當月做了費用,但是第二個月他給我開了專票,我要怎么做?

家權老師 

2024 03/10 12:02
開了專票把稅金轉入成本費用或者庫存商品

84784949 

2024 03/10 12:39
我們是一般納稅人

家權老師 

2024 03/10 12:53
借:應交稅費-增值稅-進項
貸:成本費用或者庫存商品?
