問題已解決
老師計提增值稅時:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅 )貸:應交稅費-未交增值稅 這筆分錄里的貸方次月繳納稅款時結轉了,那借方的轉出未交增值稅結轉到哪里?



你好,借方不需要結轉的哈,等以后交稅了再結轉
2024 03/07 11:33

84785016 

2024 03/07 11:35
老師交稅了怎么結轉,求分錄

家權老師 

2024 03/07 11:36
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84785016 

2024 03/07 11:37
這筆我知道的
就是這筆借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅 )最終怎么處理,不用管嗎?

家權老師 

2024 03/07 11:39
是的,不用管他的,正確申報就是了

84785016 

2024 03/07 11:42
哦哦
老師那在財務軟件里年底結轉時是不是就進入利潤分配-未分配利潤還是在報表里是一直在借方掛著?

家權老師 

2024 03/07 11:44
那個不影響利潤的,只是個擺設科目
