問題已解決
23年11月預提費用暫估了成本,24年2月取得發票,怎么入賬憑?



您好,先沖銷暫估,再按照發票做賬就成
2024 03/06 15:54

84784973 

2024 03/06 15:57
24年2月沖銷暫估嗎?企業所得稅匯算清繳要調增嗎?2月按發票做賬,這部分成本屬于24年的成本了吧

東老師 

2024 03/06 15:58
不是,成本是在2023年了,不需要納稅調整

84784973 

2024 03/06 16:02
沖銷分錄,跟按發票入賬分錄是?

東老師 

2024 03/06 16:04
當時暫估怎么做的呢?

84784973 

2024 03/06 16:10
借:主營業務成本
? ?貸:工程施工
借:工程施工
? ? 貸:其他應付款

東老師 

2024 03/06 16:13
借其他應付款 貸主營業務成本,再按照發票做賬就可以了

84784973 

2024 03/06 16:18
那這個怎么說明成本是23年的呢?當時沒有原始憑證入賬,24年沖銷,按發票入賬,發票也是24年開的,這不是24年的成本嗎

東老師 

2024 03/06 16:19
2024年成本一個負數,一個正數不就等于是零了嗎
