問題已解決
請問,我是購買方,在今年一月份開具的紅字信息表(這筆費用是21年產生的,現在是部分紅沖),對方是2月份給我開具的紅字發票,我上個月報稅的時候報了進項稅額轉出,那請問這個月我怎么記賬呢?



借:原材料等 負數
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數
? ? ? 應付賬款-負數
2024 03/06 14:16

84785002 

2024 03/06 14:23
之前入的管理費用,這筆錢她以另一家公司給我退回來的,那我現在是借管理費用負數 貸進項稅額轉出正數 應收賬款負數么

家權老師 

2024 03/06 14:24
是的,就是那樣做的哈

84785002 

2024 03/06 14:26
那管理費用和應收賬款金額都是加稅合計金額么?進項稅額轉出額是稅額?

家權老師 

2024 03/06 14:28
管理費用是不含稅部分

84785002 

2024 03/06 14:33
好的,那他用另一個賬戶給我們打的款沒有問題是吧 那我這筆賬是應該記在1月還是2月呢?

家權老師 

2024 03/06 14:35
沒事的,收到款就是了

84785002 

2024 03/06 14:36
好的,那我得記在1月是吧

家權老師 

2024 03/06 14:40
在收到紅字發票的月份做

84785002 

2024 03/06 14:42
那我已經在1月報稅的時候已經報了這筆進項稅額轉出了

家權老師 

2024 03/06 14:45
可以的,就那樣子得了

84785002 

2024 03/06 14:49
記在1月也行嗎?

家權老師 

2024 03/06 14:52
可以的,1月開了紅字信息

84785002 

2024 03/06 14:53
行 謝謝您

家權老師 

2024 03/06 14:54
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
