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老師你好!請問一下我們公司房租每次付款時分錄 借 管理費用 房租 貸 銀行存款 下個月攤銷的時候 借管理費用房租 貸 待攤費用 房租 這樣是不是不對?



借 管理費用 房租 貸 銀行存款 下個月攤銷的時候 借管理費用房租 貸 待攤費用 房租 這樣是不對
應該借 待攤費用房租 貸 銀行存款
攤銷的時候 借管理費用房租 貸 待攤費用?
2024 03/04 16:57

84785034 

2024 03/04 16:58
之前一直都是這樣做的,現(xiàn)在怎么調以前的賬

暖暖老師 

2024 03/04 16:59
管理費用轉到待攤費用

84785034 

2024 03/04 17:02
怎么調,麻煩把分錄寫出來一下

暖暖老師 

2024 03/04 17:05
借待攤費用
借管理費用紅字

84785034 

2024 03/04 17:09
沖多少啊

暖暖老師 

2024 03/04 17:10
你看你管理費用里邊,你有多少紅字呢?關于房租這個就充多少。

84785034 

2024 03/04 17:14
跨年了總那個科目

暖暖老師 

2024 03/04 17:15
那用以前年度損益調整代替管理費用

84785034 

2024 03/04 17:17
沒有這個科目,是不是可以用 利潤分配 未分配利潤?

暖暖老師 

2024 03/04 17:18
直接用利潤分配未分配利潤

84785034 

2024 03/04 17:20
這樣可以了嗎

暖暖老師 

2024 03/04 17:29
對。你的分錄是對的沒問題
