問題已解決
老師好!今年2月份發放去年年終獎分錄怎么做,是計入本期費用還是利潤分配-未分配利潤?我們用的是小企業會計準則



去年沒有計提,借利潤分配應付利潤,貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資,貸銀行
2024 03/04 15:38

84784969 

2024 03/04 15:39
計提了,有差額呢?調整分錄是直接紅沖?還是沖利潤分配-未分配利潤?

郭老師 

2024 03/04 15:39
你好,沖利潤分配未分配利潤

84784969 

2024 03/04 15:45
制造費用沖生產成本(年末生產成本有余額)嗎?還是存貨?

郭老師 

2024 03/04 15:45
你好,你一直在生產成本里面掛著的情況下,沒有結轉到主營業務成本,屬于存貨。

84784969 

2024 03/04 15:50
年末生產成本沒有結轉產成品,生產成本科目有余額。
那補提分錄可以調整如下嗎:
借:生產成本-職工薪酬
待:應付職工薪酬

郭老師 

2024 03/04 15:51
可以的,可以這么做的。

84784969 

2024 03/04 15:53
因為制造費用期末無余額,跟制造費用有關的調整,也可以一并放在“生產成本-職工薪酬”里面嗎?

郭老師 

2024 03/04 15:54
可以的,可以這么做的。

84784969 

2024 03/04 15:58
好的,謝謝

郭老師 

2024 03/04 15:59
不用客氣,工作愉快。
