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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 老師 固定資產(chǎn)有殘值的轉(zhuǎn)賣的時(shí)候殘值怎么處理?怎么做分錄?



同學(xué)您好! 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 ,貸:固定資 產(chǎn)
借:銀行存款 ,貸:固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
2024 03/04 14:58

84785021 

2024 03/04 15:00
殘值是轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理里了?

易 老師 

2024 03/04 15:01
學(xué)員您好,是的,對的

84785021 

2024 03/04 16:34
好的 謝謝老師 還有一個(gè)問題 就是公司支付員工的報(bào)銷款 我可以記借其他應(yīng)收個(gè)人 貸銀行存款嗎

易 老師 

2024 03/04 16:39
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題

84785021 

2024 03/04 16:42
好的 謝謝老師

易 老師 

2024 03/04 16:44
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價(jià))
