問題已解決
請問老師,在進行增值稅申報時,收到供應商開給我司的紅字專用發票(返利紅票),紅字發票上體現的負數進項稅額填在那列了?



這個是在附表2填列的
2024 03/04 14:42

84784966 

2024 03/04 14:43
附表二里有很多項,填那項了

家權老師 

2024 03/04 14:46
有專門的紅字進項轉出那個

84784966 

2024 03/04 14:49
進項稅額轉出下面有20多個明細科目

家權老師 

2024 03/04 14:49
就是第20行那個的哈,

84784966 

2024 03/04 14:50
就是這些個明細

家權老師 

2024 03/04 14:54
你開的紅字,就是第20行,顧名思義哈,

84784966 

2024 03/04 14:55
是填正數還是負數了?

家權老師 

2024 03/04 14:56
是正數,轉出的金額是正數
