問題已解決
老師 這個分錄和金額對不對



你這個進項轉出結轉到未交增值稅了,你到底使不使用轉出未交增值稅,如果使用的話,進項轉出也結轉到轉出未交增值稅,和你的進項一樣結轉。
2024 03/04 14:21

郭老師 

2024 03/04 14:21
你現在是前后不一致。

84785023 

2024 03/04 14:23
我就是有一個可以抵扣的12.84

84785023 

2024 03/04 14:23
那我咋做啊

84785023 

2024 03/04 14:24
別的老師告訴我這么做 可是這么做有余額啊

郭老師 

2024 03/04 14:25
你好。看出來了,你的進項和進項轉出的差額就是。

84785023 

2024 03/04 14:26
我就是想知道這么做對不對

郭老師 

2024 03/04 14:27
你好,你要做這個的話,最后一個金額不要寫了,他怎么又出來一個轉出未交增值稅,這樣的話,他轉出未交增值稅在貸方用余額

郭老師 

2024 03/04 14:27
知道轉出未交增值稅在貸方有余額是什么意思嗎?是需要結結轉繳納的增值稅,他再結轉到未交增值稅,那它和最后一個分錄不就是做相反的,最后一個做了之后他再做一個相反的,那有什么用?那直接做第一個和第二個不就行了?

郭老師 

2024 03/04 14:28
你只做到這一個就可以的,還有它這個進項轉出沒有寫發生額

84785023 

2024 03/04 14:34
我不用再做一個結轉未交增值稅嗎

郭老師 

2024 03/04 14:36
不需要的未交增值稅這個有余額解封就表示留底了

84785023 

2024 03/04 14:38
我就是進項稅額多 這個月沒有銷項稅 老師 你給我寫一個完整分錄唄 包括金額 我有點轉不出來了

郭老師 

2024 03/04 14:40
按照他上面這個
借應交稅費、應交增值稅進項轉出4265.84,
貸應交稅費未交增值稅
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費、應交增值稅進項4278.68。

84785023 

2024 03/04 14:40
我就不用再做別的分錄了是嗎

郭老師 

2024 03/04 14:42
對的是的,不用再做了

84785023 

2024 03/04 14:44
老師 還有其他做法嗎

郭老師 

2024 03/04 14:44
有其他的做法,我上午跟你說了,轉出未交增值稅用這個。

郭老師 

2024 03/04 14:45
借應交稅費、應交增值稅進項轉出
貸應交稅費、應交增稅轉出未交增值稅
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費、應交增值稅進項

郭老師 

2024 03/04 14:45
學堂的實操也是這一種,可以多去看一下實操,多練習,多做

84785023 

2024 03/04 14:49
就是這個是對的唄

84785023 

2024 03/04 14:54
老師 我不是不明白 而是每個老師說的都不一樣

郭老師 

2024 03/04 14:57
這個對
?因為你轉出為教增值稅和未交增值稅都是表示留底,你可以做也可以不用做他比我多了一部為教增值稅的

郭老師 

2024 03/04 14:57
他未交增值稅,在借方表示留迪,他有一個弊端,你到時候統計一共交了多少稅款,都是看未交增值稅借方余額發生額合計
那你把這一筆留底也算進去了,不是嗎?
