問題已解決
老師,請問下供應商把貨直接給客戶,未付供應商貨款,已收客戶款,這種怎么做賬呀



您好
請問供應商開具發票給單位了嗎
2024 03/01 21:22

84785027 

2024 03/01 21:22
沒有開發票

84785027 

2024 03/01 21:23
然后開了銷項發票,導致庫存為負了

bamboo老師 

2024 03/01 21:24
借:庫存商品
貸:應付賬款-暫估應付賬款
出售后結賬成本
借;主營業務成本
貸:庫存商品
收到發票
借:應付賬款-暫估應付賬款
貸:應付賬款
支付款項
借:應付賬款
貸;銀行存款

84785027 

2024 03/01 21:25
就也是要正常做入庫對吧

bamboo老師 

2024 03/01 21:25
是的?要正常做入庫

84785027 

2024 03/01 21:27
那有會計這樣做有問題嗎?未入庫,銷售正常做結轉成本:
借:主營業務成本
? 貸:應付賬款-xx供應商

bamboo老師 

2024 03/01 21:34
如果沒有經過自己倉庫 有的會計也會這樣忽略庫存商品科目 也沒什么問題 可以的
但是沒有收到發票 貸方用暫估比較合適
