問題已解決
我公司是房地產開發單位,用100萬的一套房屋給施工方抵頂了工程款應該怎樣做分錄



借;應付賬款 貸;主營業務收入 應交稅費
2018 03/31 10:32

84784952 

2018 03/31 10:34
鄒老師,在施工方沒開發票之前,不應該 借預付賬款 貸什么嗎

鄒老師 

2018 03/31 10:35
你好,用房屋給施工方抵頂了工程款應當是你單位給施工方開具發票才是的

84784952 

2018 03/31 10:37
施工方收到工程款要開建安發票的 沒開之前應怎樣做分錄

鄒老師 

2018 03/31 10:38
你好,沒有開具發票之前可以暫時不做分錄的
開具發票就 借;開發成本 貸;應付賬款

84784952 

2018 03/31 11:05
老師,之后施工方把100萬的房子70萬賣給了張三,我應該怎樣做分錄呢

鄒老師 

2018 03/31 11:06
借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產
借;銀行存款 貸;固定資產清理 應交稅費
借;營業外收支 貸;固定資產清理

84784952 

2018 03/31 11:10
老師不是這樣的,我公司是房產開發單位,房子還沒竣工驗收,只是預售,不涉及固定資產清理的,我就是不明白,給施工方抵頂100萬的房款,施工方給業主算70萬,中間30萬的差額怎么辦,怎樣做分錄

鄒老師 

2018 03/31 11:12
你好,我這個是做施工方取得你單位給他們抵頂工程款的分錄,對方取得按固定資產核算,銷售按固定資產處置,差額計入營業外支出

84784952 

2018 03/31 14:47
老師,比如說 工程款抵頂房款室收到施工方的發票時的 分錄 借 開發成本 100萬 借 其他應付款-住宅100萬 ,施工方簽購房合同時,要求房款發票是70萬 開發商應該怎樣做分錄呢

鄒老師 

2018 03/31 14:50
借;其他應付款 貸主營業務收入 應交稅費

84784952 

2018 03/31 14:53
因為購房款的發票是70萬 借 其他應付款-住宅100萬 貸 主營業務收入 70萬 另外的30萬怎么辦

鄒老師 

2018 03/31 14:53
那營業外收入處理
