問題已解決
公司開增值稅票賣二手車怎么做分錄,實際收到款,比凈值少



清理殘值
借:固定資產清理
? ? ? ? 累計折舊
貸:固定資產
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規模今年是1%
結轉清理余額
借:營業外支出
貸:固定資產清理
或
借:固定資產清理
貸:營業外收入
2024 02/28 14:56

84784998 

2024 02/28 15:00
假如賣了不含稅90000,稅金1000,銀行已收款91000。1月底賬面凈值95000,2月底賬面凈值是93000的話,分錄怎么寫

84784998 

2024 02/28 15:01
車是2月中旬賣的

家權老師 

2024 02/28 15:10
借:銀行存款??你實際收到的錢
貸:固定資產清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(,

84784998 

2024 02/28 15:24
然后是? 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入?

84784998 

2024 02/28 15:25
2月末的凈值是0嗎?

家權老師 

2024 02/28 15:26
是的,就是那樣子的。

84784998 

2024 02/28 15:28
固定資產清理是看1月底凈值與賣車不含稅金額差還是2月底凈值與不含稅差?

家權老師 

2024 02/28 15:30
先看看我寫的分錄的思路,不懂再問哈

84784998 

2024 02/28 15:36
收到的款與凈值差額怎么處理

家權老師 

2024 02/28 15:40
結轉清理余額
借:營業外支出/收入
貸:固定資產清理
