問題已解決
員工出差,車貼和住宿有發票報銷。每天補貼100用于吃飯,無發票。這個100元需要繳納個稅嗎



同學你好,100元的補貼是需要合并進工資繳納個稅的哈
2024 02/28 10:35

84785010 

2024 02/28 10:39
如果填寫在報銷單上的無票補貼呢,直接做差路費嗎

賈小田老師 

2024 02/28 10:41
也可以,只不過這部分不能在企業所得稅前扣除,所得稅匯算成本要調減

84785010 

2024 02/28 10:51
老師?這個費用,如果業務員找餐飲費貼在上面,那這個可以做差旅費嗎?那匯算清繳需不需要調整

賈小田老師 

2024 02/28 10:52
有票的話就可以正常稅前扣除

賈小田老師 

2024 02/29 09:28
同學你好,如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)
