問題已解決
老師我們收到圖書項目資金怎么做賬,對方不開發票



你好!借銀行存款 貸專項應付款等。
2024 02/27 09:17

84784977 

2024 02/27 09:18
那如果開票呢,以后發生圖書成本支出昵

宋生老師 

2024 02/27 09:20
你好!他為什么給你們這筆錢

84784977 

2024 02/27 09:22
我們申請的資助項目,中了就給了,先給70%結題審核后給剩下30%

宋生老師 

2024 02/27 09:23
你好!開票就要看你們開什么項目了
發生圖書成本,你們可以借專項應付款-XX項目 貸銀行存款

84784977 

2024 02/27 09:26
不用先走生產成本嗎,圖書完成后還要入庫

宋生老師 

2024 02/27 09:27
你好!你是生產圖書的?

84784977 

2024 02/27 09:34
對,出版在

宋生老師 

2024 02/27 09:35
你好!這樣的話你可以計入生產成本

84784977 

2024 02/27 09:41
那從來到完工結題應該怎么做賬老帥,從耒款到入庫結題

宋生老師 

2024 02/27 09:45
你好!借銀行存款 貸預收賬款
然后借原材料 貸應付賬款等,
然后借生產成本 貸原材料
借庫存商品 貸生產成本
借主營業務成本 貸庫存商品

84784977 

2024 02/27 10:10
那專項應討付款也不平昵,而且借生產成本貨銀存

宋生老師 

2024 02/27 10:13
你好!不用了,因為一開始以為是補助。
不用入專項應付款,入預收賬款

84784977 

2024 02/27 11:59
那收入怎么計呢

宋生老師 

2024 02/27 12:00
你好!借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
