問題已解決
老師就是我們過年發的福利這個要怎么做賬?



同學你好,一般情況下,借,管理費用-福利費等科目,貸,應付職工薪酬-福利費,同時,借,應付職工薪酬-福利費,貸,銀行存款等科目。
2024 02/25 16:05

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2024 02/25 16:08
老師就是要結轉成本搭,成本要怎么結轉

王雁鳴老師 

2024 02/25 16:10
同學你好,一般情況下,借,本年利潤,貸,主營業務成本。這張結轉即可。

84784974 

2024 02/25 16:11
老師不對呀,庫存商品也得減少搭

王雁鳴老師 

2024 02/25 16:12
同學你好,額,先做分錄,借,主營業務成本,貸,庫存商品,再做上面的分錄即可。
