問題已解決
老師,專用發票已入賬未抵扣,現在要紅沖,需要把原發票及抵扣聯退回嗎?



你好,是的 需要把原發票及抵扣聯退回銷貨方就可以啦
2024 02/24 06:47

84784998 

2024 02/24 06:48
那原來記得賬怎么處理?

暖暖老師 

2024 02/24 06:50
你原來怎么做的分錄呢?

84784998 

2024 02/24 06:56
原做的借:庫存商品,應交稅費待認證,貸:應付賬款

暖暖老師 

2024 02/24 06:57
借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費待認證

84784998 

2024 02/24 07:11
憑證后面不用附件老師?還是摘要寫明白就行?

暖暖老師 

2024 02/24 07:12
不需要附件,寫退貨就可以摘要
