問題已解決
上一年認證的發票,做進項稅額轉出的分錄



你好,什么原因?是開了負數發票還是異常不允許抵扣?
2024 02/23 17:28

84784970 

2024 02/23 17:28
開負數發票

郭老師 

2024 02/23 17:29
借應付賬款,
貸利潤分配、未分配利潤、
應交稅費、應交增值稅進項轉出

郭老師 

2024 02/23 17:29
如果涉及到成本費用的,做這個。

84784970 

2024 02/23 17:29
具體的是怎么分錄

郭老師 

2024 02/23 17:30
借應付賬款,貸利潤分配、未分配利潤、應交稅費、應交增值稅、進項轉出,
哪一個不具體
應付賬款是發票的加稅合計
利潤分配未分配利潤是發票的不含稅金額,
進項轉出是發票的稅額。
