問題已解決
上月計提租金和電費 借:管理費用-租金 100元 管理費用-電費 10元 貸:應付賬款 110元 下月支付租金和電費及收到專票 借:應付賬款 60元 貸:銀行存款 60元 收到發票也是支付金額,這個怎么做分錄,稅率1%



借應付賬款,
貸管理費用租金100,
管理費用電費100。
借管理費用、電費、租金、
應交稅費、應交增值稅進項,
貸應付賬款60
2024 02/22 11:11

84784970 

2024 02/22 11:13
老師,沒看明白?三個分錄都是怎么做

郭老師 

2024 02/22 11:16
你好,第一個我是紅,沖了你暫估的100和10
借應付賬款,
貸管理費用租金100,
管理費用電費10

郭老師 

2024 02/22 11:17
然后你做了一個借應付賬款,貸銀行存款60的
借管理費用、電費、租金、
應交稅費、應交增值稅進項,
貸應付賬款60
做一個發票。

84784970 

2024 02/22 11:19
最后那個就是發票金額嗎?

84784970 

2024 02/22 11:20
你做的最后是發票分錄嗎

郭老師 

2024 02/22 11:21
是的,最后一個就是我分不出你的租金、電費分別是多少。所以我沒有寫金額。租金,不動產的是5%的稅率。

84784970 

2024 02/22 11:24
還有其他辦法嗎?不做之前的紅沖,計提還是那個金額,只是收到的發票和支付金額一致。第一第二第三分錄要怎么做?因為如果紅沖了,或后續如果有實付費用要怎么做?老師麻煩提供兩種方案分錄

郭老師 

2024 02/22 11:25
只沖差額也可以的,借應交稅費,應交增值稅進項
應付賬款50
貸利潤分配未分配利潤。

84784970 

2024 02/22 11:27
利潤分配?

郭老師 

2024 02/22 11:28
借應交稅費,應交增值稅進項
應付賬款50
貸管理費用,租金電費,
如果沒有跨年的話,做這個,如果跨年的話再寫我上面寫的那個。

84784970 

2024 02/22 11:41
費用放貸方呀

郭老師 

2024 02/22 11:42
你好,可以的,如果是用有的完全沒有問題。

84784970 

2024 02/22 11:45
借應交稅費,應交增值稅進項
應付賬款50
貸管理費用,租金電費,
沒明白,這里的貸方用多少金額表示,負數?

郭老師 

2024 02/22 11:46
你好,貸方是正數
你金額是多少我也不知道,你發票上面的是多少。你上面發票上面的不含稅租金和水電費分別是多少?這里就是用你之前暫估的減去發票上面的。

84784970 

2024 02/22 12:01
開票金額60元,實付60元
借:應付賬款 50
進項稅額 10
貸:管理費用-租金 50
管理費用-電費 10
怎么感覺不對

郭老師 

2024 02/22 12:03
哪里不對
首先管理費用你當時做的是110,但實際只能是50,你多做了六十
60再貸方不對嗎?

郭老師 

2024 02/22 12:04
應付賬款多,暫估了。借發紅沖不對嗎?

84784970 

2024 02/22 12:06
開票金額60元,實付60元
借:應付賬款 50
進項稅額 10
貸:管理費用-租金 50
管理費用-電費 10 對嗎?

郭老師 

2024 02/22 12:07
是的,對的,是這么算的,是這么做的。

84784970 

2024 02/22 12:09
然后還得在做借:應付賬款 貸:銀行存款吧?可是這里的費用是含稅了呀?

郭老師 

2024 02/22 12:14
你好對的
是啊
價稅合計支付
