問題已解決
老師 支宣傳費(fèi)欠款,這筆業(yè)務(wù)咋做分錄呢?行政事業(yè)單位



你好,同學(xué)
借其他支出
貸其他應(yīng)付款
2024 02/08 10:15

84784971 

2024 02/08 10:26
為啥用其他應(yīng)付款,而不是應(yīng)付賬款呢?

冉老師 

2024 02/08 10:27
其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款都可以的

84784971 

2024 02/08 10:27
能用銀行存款嗎?

冉老師 

2024 02/08 10:28
實(shí)際付款的話,用銀行存款

84784971 

2024 02/08 10:31
已經(jīng)有回單和發(fā)票了,是不是貸方就用銀行存款就行呢

冉老師 

2024 02/08 10:33
這樣的話,記入銀行存款

84784971 

2024 02/08 11:16
怎樣區(qū)分銀行存款和應(yīng)付賬款呢?

冉老師 

2024 02/08 11:19
銀行存款。就是實(shí)際扣款支出,又回單了
應(yīng)付賬款是實(shí)際沒有付款
