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老師,請問2022年廢料款漏打了,補在2023年12月,那2022年分錄怎么做,增值稅怎么交



你好,這個廢料款是你們銷售出去的嗎?
2024 02/06 09:24

84784975 

2024 02/06 09:42
研發廢料,會計反結賬做了一個分錄,我想看看老師怎么做的分錄

郭老師 

2024 02/06 09:43
這個研發的廢料是銷售出去了還是研發產生的廢料?

84784975 

2024 02/06 09:46
廢料收入暫估 借其他應收款-廢料款
貸其他業務收入

郭老師 

2024 02/06 09:47
借應收賬款,貸其他業務收入,應交稅費,應交增值稅
成本能核算出來嗎?如果能的話,借其他業務成本貸原材料

84784975 

2024 02/06 09:50
我想問的是她這個有暫估收入說法嗎?只估收入沒體現增值稅借其他應收款-廢料款
貸其他業務收入

郭老師 

2024 02/06 09:51
做了收入,你就得做增值稅,要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。暫估了收入增值稅也得暫估。

84784975 

2024 02/06 09:51
這筆錢賣給廢料款,然后打到公司賬上,只是晚了一年打在公司賬上,這個是用其他應收款吧

郭老師 

2024 02/06 09:51
一號應收賬款就可以的。

84784975 

2024 02/06 09:52
這個廢料款是要沖研發費用的

郭老師 

2024 02/06 09:52
借其他業務成本,貸研發支出。

84784975 

2024 02/06 09:52
怎么可能是應收賬款啊這個就不對啊,又不是主營收入了

郭老師 

2024 02/06 09:53
你好,單位營業收入相關的都可以放到應收賬款
主營和其他業務收入對應的都可以是yinhshou

84784975 

2024 02/06 09:54
我們是制造業,生產的或者研發的廢料賣錢,現金打到公賬上這么情況,怎么是應收咯

84784975 

2024 02/06 09:55
我想問的是22年的分錄怎么做哦,老師說暫估收入要做貸方增值稅?可以把完整分錄告知嗎

84784975 

2024 02/06 09:56
而且晚了一年打款,應該是其他應收款吧

84784975 

2024 02/06 09:58
借應收賬款,貸其他業務收入,應交稅費,應交增值稅,我們做的是借其他應收款貸其他業務收入

郭老師 

2024 02/06 09:59
看下定義
應收賬款賬戶核算企業因銷售商品、材料、提供勞務等,應向購貨單位收取的款項,以及代墊運雜費和承兌到期而未能收到款的商業承兌匯票。本賬戶按不同的購貨或接受勞務的單位設置明細賬戶進行明細核算。

84784975 

2024 02/06 10:00
公司XX人賣廢品的錢,她沒有及時打到卡上,這個應該是其他應收款吧

84784975 

2024 02/06 10:00
借應收賬款,貸其他業務收入,應交稅費,應交增值稅,我們做的是借其他應收款貸其他業務收入,現在這個分錄對嗎,有關稅的問題2022年分錄

郭老師 

2024 02/06 10:01
不是
應收賬款賬戶核算企業因銷售商品、材料、提供勞務等,應向購貨單位收取的款項,以及代墊運雜費和承兌到期而未能收到款的商業承兌匯票。本賬戶按不同的購貨或接受勞務的單位設置明細賬戶進行明細核算。
應收賬款
不是其他應收款

84784975 

2024 02/06 10:03
2022年分錄啊老師比我們還多做一筆銷項稅啊,這筆分錄是暫估收入。要做這筆銷項稅啊??

郭老師 

2024 02/06 10:09
是的,對的,我上面跟你說了什么原因。銷售出去就得交增值稅,不管你開不開發票。
