問題已解決
你好,2022年的成本票稅務查出為異常發票要做進項稅額轉出,是在2024年企業所得稅申報時做調增處理還是要更改2022年的企業所得稅申報表?



你好成本做在2022年的修改2022年的匯算清繳
2024 02/05 18:17

84785017 

2024 02/05 18:23
這張成本發票是22年開的,稅局通知的進項稅額轉出是在24年的2月份,企業所得稅還是更改22年的匯算清繳A105000納稅調整項目明細表里的哪一項調增呢?是第35項扣除類調整項目里的其他嗎?

郭老師 

2024 02/05 18:33
你好
30藍的其他里面賬在金額

84785017 

2024 02/05 18:48
這種情況的企業所得稅稅前扣除憑證(發票)風險提示反饋(“跟票管”)里:發票問題情況是填“有問題”嗎?將補繳的稅款填寫上嗎?發票稅前扣除情況選擇可扣除(已扣除)嗎?

郭老師 

2024 02/05 18:54
你好
對的
需要的
你們調增之后交稅可以填寫補稅
可以
