問題已解決
上月計提的工資總額,和這個月實際支付的金額不一致要如何處理?上月計提工資多了。這個月實際支付少。



同學你好
要紅沖計提的
2024 02/01 15:08

樸老師 

2024 02/01 15:08
同學你好
要紅沖多計提的

84785033 

2024 02/01 15:13
如何紅沖?上月分錄是:借:管理費用-職工薪酬,貸:應付職工薪酬-應付職工薪酬, 多計提了3800元。
本月紅沖分錄,借:應付職工薪酬-應付職工薪酬 3800,貸:管理費用-職工薪酬 3800 這樣對嗎?

84785033 

2024 02/01 15:14
有個疑問,這樣紅沖,管理費用貸方豈不是多出3800元?到月底直接結轉,賬就平了是嗎?

樸老師 

2024 02/01 15:16
同學你好
對的
就是這樣做的
