問題已解決
老師,福利費需要通過應付職工薪酬福利費來做賬嗎?我每次都是直接計入管理費用-福利費,貸銀行存款呢。



對的,是的,必須通過應付職工薪酬。
2024 01/31 11:38

84785019 

2024 01/31 11:39
那沒有通過應付職工薪酬來入賬呢?需要調賬嗎?還是以后記得這樣做賬就行?

郭老師 

2024 01/31 11:40
跨年了的不要修改。今年開始你用應付職工新。

84785019 

2024 01/31 11:42
好的,謝謝老師哈!新年的福利應該可以計入2024年的當期損益,對吧?

郭老師 

2024 01/31 11:42
是的,可以的,可以這么做的。

84785019 

2024 01/31 15:55
好的,謝謝哈

郭老師 

2024 01/31 15:56
不用客氣,工作愉快。
