問題已解決
老師你好,我想問一下,你看招待費調增怎么調?比如說嗯全年收入是100嗯1000吧,比如說全年收入是1000它的5‰,然后就是,業務招待費是100嗯,然后這個100的60%就是60,嗯,那我是調增這5塊呢,我還是調增60,嗯,還是說調整哪個數?



你好 業務招待費只能調增,企業發生的業務招待費的百分之六十而且要不高于營業收入的千分之五的部分才能企業所得稅之前扣除。根據銷售收入總額乘以6%,賬上業務招待費金額如果大,則按差額調減 你這個的話一般是調增40的哈 實際的招待費金額是60的哈
2024 01/30 17:34

84784984 

2024 01/30 17:36
但是這個收入它是含稅收入還是不含稅收入啊?

王璐璐老師 

2024 01/30 17:37
你好,不含稅收入的哈

王璐璐老師 

2024 01/30 19:27
加油,等你的好評哦
