問題已解決
去年付的款今年收到發票了,怎么把這個做成去年的成本



去年有做這個發票的賬嗎?
2024 01/30 17:28

84784964 

2024 01/30 17:29
去年做的應付賬款

文文老師 

2024 01/30 17:32
若確認屬于去年成本費用 借:未分配利潤 貸:應付賬款

84784964 

2024 01/30 17:33
如果去年做這個發票的賬的話怎么處理了

84784964 

2024 01/30 17:33
沒做這個

文文老師 

2024 01/30 17:34
直接附發票到去年憑證后面,或者沖銷去年的,再做有票分錄,附發票,一負一正

84784964 

2024 01/30 17:36
發票上日期跨年了不影響嗎,直接做到去年

文文老師 

2024 01/30 17:38
確實是去年的業務,發票上日期跨年了不影響

84784964 

2024 01/30 17:40
我還想問下以前年度損益調整科目在那些情況下用

文文老師 

2024 01/30 17:41
跨年的業務就可以使用

84784964 

2024 01/30 17:42
能說明一下嗎

文文老師 

2024 01/30 17:52
借:未分配利潤 貸:應付賬款
這種就是,只有沒有通過以前年度損益調整科目過渡

84784964 

2024 01/30 17:53
完整的怎么寫

文文老師 

2024 01/31 10:54
借:以前年度損益調整 貸:應付賬款
借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整
