問題已解決
請問一下,23年第四季度開了一張專票,增值稅已經申報了,24年1月份對方公司要求沖紅重開,可以紅沖嗎?已經申報的稅費怎么處理?



同學,你好
可以紅沖,紅沖分錄做到本月
2024 01/30 15:11

84785008 

2024 01/30 15:13
那已經繳了的增值稅呢?是抵扣這個季度開的專票的稅額嗎

小菲老師 

2024 01/30 15:14
同學,你好
嗯嗯,是的

84785008 

2024 01/30 15:19
好的,謝謝

小菲老師 

2024 01/30 15:19
不客氣,祝工作順利
