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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,想問(wèn)一下,上年度員工為公司平臺(tái)充值的一筆費(fèi)用,已經(jīng)入賬管理費(fèi)用,現(xiàn)在這筆費(fèi)用需要對(duì)方公司全額退款了,怎么做啊,需要將發(fā)票退還對(duì)方嗎



你好,對(duì)方會(huì)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,根據(jù)開(kāi)具的紅字發(fā)票做一筆沖銷(xiāo)管理費(fèi)用的分錄
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
銀行存款
2024 01/30 10:02

84784948 

2024 01/30 10:04
對(duì)方需要把紅字發(fā)票給到我嗎

高輝老師 

2024 01/30 10:05
需要的,會(huì)把紅字發(fā)票給你

84784948 

2024 01/30 10:08
好的,收到紅字發(fā)票,直接做 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 可以吧

高輝老師 

2024 01/30 10:11
你好,金額有多少了

84784948 

2024 01/30 10:13
金額是1000元

高輝老師 

2024 01/30 10:16
你好,可以直接做分錄
借:管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)? ?不能放在貸方
? ? ?銀行存款
都是放在借方

84784948 

2024 01/30 10:37
好的,謝謝老師

高輝老師 

2024 01/30 10:42
不客氣,祝工作順利

84784948 

2024 01/30 10:48
老師,那如果充值的金額用了一部分,剩余部分退回來(lái)呢,也是一樣的嗎

高輝老師 

2024 01/30 11:00
你好,可以只開(kāi)一部分的紅字發(fā)票,或者全部紅沖,在開(kāi)具一張最后確認(rèn)的金額。,分錄都一樣
