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你好老師,我想問一下,產生滯納金怎么入賬。還有以前的增值稅,附加稅,現在交怎么做賬。



借營業外支出滯納金貸銀行還款,什么原因需要補交?
2024 01/29 15:52

84784980 

2024 01/29 15:52
以前的費用增值稅轉出和進項稅轉出來的

郭老師 

2024 01/29 15:54
借以前年度損益調整
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出,
借應交稅費、應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費、未交增值稅
借應交稅費、未交增值稅貸銀行
借以前年度損益調整
貸應交稅費附加稅,
借應交稅費附加稅
貸銀行存款

84784980 

2024 01/29 16:11
印花稅怎么做分錄

84784980 

2024 01/29 16:12
以前的印花稅怎么做分錄?現在的怎么做

郭老師 

2024 01/29 16:15
借以前年度損益調整,貸銀行

84784980 

2024 01/29 16:17
印花稅直接以前年度損益調整然后貸銀行?

郭老師 

2024 01/29 16:17
是的,對的,印花稅可以不用計提。

84784980 

2024 01/29 16:19
那老師二三年的從一月份到11月份未開發票,然后補交了增值稅,附加稅,和水利,產生了增值和城建稅滯納金怎么做分錄?涉及以前年度損益調整么?

郭老師 

2024 01/29 16:23
借預收賬款,
貸以前年度損益調整
應交稅費、應交增值稅銷項
借應交稅費應交增值稅銷項,
貸應交稅費未交增值稅,
其他的和上面一樣。

84784980 

2024 01/29 16:27
老師就是23年從一月份到11月份做了無票收入,然后補了增值稅,附加稅,水利和印花稅,怎么做分錄呢

郭老師 

2024 01/29 16:29
你好,是不是跨年了?
借預收賬款,
貸以前年度損益調整
應交稅費、應交增值稅銷項
借應交稅費應交增值稅銷項,
貸應交稅費未交增值稅
借應交稅費、未交增值稅貸銀行
借以前年度損益調整
貸應交稅費附加稅,
借應交稅費附加稅
貸銀行存款
借以前年度損益調整,貸銀行存款
借以前年度損益調整
貸應交稅費,水利建設,
借應交稅費貸銀行
具體的還有哪一個稅款滯納金的寫了,借營業外支出滯納金貸銀行放款。

84784980 

2024 01/29 16:31
這個無票收入是24年一月份交的,但是我把無票收入做到23年的12月份了,這算跨年么?也沒有23年匯算清繳

郭老師 

2024 01/29 16:36
所屬期幾月份申報的?是12月份嗎?

郭老師 

2024 01/29 16:36
看下你交稅款的所屬期。

84784980 

2024 01/29 16:38
24年一月份報的23年一月份到11月份的無票收入

郭老師 

2024 01/29 16:39
你好,我想問的是稅款所屬期,如果你稅款所屬期是一月份,按照我上面的來。

郭老師 

2024 01/29 16:39
不管你是什么時間繳納的。

84784980 

2024 01/29 16:40
稅款所屬期是23年一月份到11月份。。剛才說錯了。

郭老師 

2024 01/29 16:46
你好,那就按照我上面寫的來

84784980 

2024 01/29 16:51
好的,謝謝老師。我無票收入寫的應收賬款,可以么

郭老師 

2024 01/29 16:52
可以的,可以這么做的
