問題已解決
老師,我們去年付的款,今年1月成本票才到,這筆業務我該如何去做呢?



你好!業務是什么時候發生的
2024 01/18 17:30

84785019 

2024 01/18 17:31
去年12月發生的,12學底付的款

宋生老師 

2024 01/18 17:32
你好!你如果想做到去年,就計入以前年度損益調整

84785019 

2024 01/18 17:53
那匯算清繳的時候需要調利潤嗎?借以前年度損益調整,應交稅費進項稅額,貸應付賬款嗎?

宋生老師 

2024 01/18 17:54
你好!匯算的時候是要調利潤的

84785019 

2024 01/18 18:27
匯算的時候是需要調減利潤是嗎?

84785019 

2024 01/18 18:28
我做的分錄沒問題吧?

宋生老師 

2024 01/18 19:11
您好,分錄沒問題。是調減利潤
