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老師您好,請問小微企業企業所得稅應納稅不超300萬的安25%計入應納稅所得額,那以前年度虧損是在這之后彌補呢還是之前彌補?謝謝老師



同學你好。彌補虧損是按未享受政策前數額彌補
2024 01/17 23:16

84785002 

2024 01/17 23:18
也就是先彌補虧損再承以25%,對吧?

cassie 老師 

2024 01/17 23:23
是的。先彌補虧損。再乘以適用稅率

老師您好,請問小微企業企業所得稅應納稅不超300萬的安25%計入應納稅所得額,那以前年度虧損是在這之后彌補呢還是之前彌補?謝謝老師
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