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2023年的銷售費用 發票沒來 計提的會計分錄怎么寫? 然后2024年 發票來了 會計分錄怎么寫?



你好借,銷售費用暫估貸,應付賬款暫估。
你如果知道是多少錢,可以直接借銷售費用,貸應付賬款,然后收到了發票,直接貼進去就好了。
2024 01/16 16:24

84784947 

2024 01/16 16:36
2024年 是不是
借: 銷售費用 -1000
貸:應付賬款暫估 -1000
借 銷售費用 1000
進項稅額 130
貸: 應付賬款 1130

宋生老師 

2024 01/16 16:36
你好,是的,就是這樣子做。

84784947 

2024 01/16 16:37
如果在2023年沒有計提
那么怎么操作?

宋生老師 

2024 01/16 16:37
你好,正規的做法就借 以前年度損益調整1000
進項稅額 130
貸: 應付賬款 1130

84784947 

2024 01/16 16:48
你好,正規的做法就借 以前年度損益調整1000
進項稅額 130
貸: 應付賬款 1130
這個是沒計提的情況吧 需要調整 企業所得稅報表嗎 》

宋生老師 

2024 01/16 16:50
你好是的。匯算是要調整的。
