問題已解決
請教一下 未開票收入的增值稅,報稅時填哪呀



您好, 和有票的加在一起填就可以了
2024 01/15 15:07

84784956 

2024 01/15 15:07
你好,只有未開票的

劉艷紅老師 

2024 01/15 15:09
你們是小規模納稅人嗎

84784956 

2024 01/15 15:10
是的,8千多銷售額,全是銷售給個人的,沒有開票

劉艷紅老師 

2024 01/15 15:11
那你就填8000多就可以了

84784956 

2024 01/15 15:12
填到哪一欄呀

劉艷紅老師 

2024 01/15 15:13
填在第10行就可以了

84784956 

2024 01/15 15:34
但我銷售的是外購的香榧堅果,不屬于免稅項目,也可以填在那一欄嗎

劉艷紅老師 

2024 01/15 15:44
你沒有超過30萬呀,也是免稅的

84784956 

2024 01/15 16:24
我自己做賬的時候 應交增值稅是按照1%來算價稅分離的,我剛報增值稅時發現他們是按3%算的。應該按3%還是1%誒,

劉艷紅老師 

2024 01/15 16:29
按1%來價格分離的哦,現在開票是一個點

84784956 

2024 01/15 16:30
那我這個表要填嗎

劉艷紅老師 

2024 01/15 16:35
不用呀,都沒有附加稅,不用填的
