問題已解決
老師,請問一下23年12月的賬已經結了,有幾張12月材料發票沒入賬怎么辦?



今年補上
沒有銷售是吧
2024 01/15 12:48

84784995 

2024 01/15 12:50
老師,是開來的材料票。

郭老師 

2024 01/15 12:51
材料不是銷售的嗎

84784995 

2024 01/15 12:53
不是,老師是我們是建筑工程的公司,項目上開來的材料發票

郭老師 

2024 01/15 12:55
哦,那你對應的項目做了收入沒有,沒有的話借原材料貸銀行存款,這個也不影響呀,上一年下一年都行。

84784995 

2024 01/15 12:58
前期收入已經做了,老師23年的票入到24年可以是吧?

郭老師 

2024 01/15 13:00
可以的,用1000年度損益調整。

84784995 

2024 01/15 13:01
分錄怎么寫老師?

郭老師 

2024 01/15 13:02
借原材料,貸銀行存款,借以前年度損益調整帶原材料借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。

84784995 

2024 01/15 13:03
哦,好的老師

郭老師 

2024 01/15 13:03
不用客氣,工作愉快。
