問題已解決
我們一共報廢16臺車,報廢款共計49500元(12月22)收到,其中一臺報廢款3000元(當時掛在公司名下,沒有入固定資產,車對方在用),12月26曰銀行轉賬給對方,這些會計分錄如何做呢?謝謝



你好,同學
借銀行存款
累計折舊
貸固定資產
差額計入營業外收支科目
2024 01/14 14:24

84784995 

2024 01/14 14:26
不太明白

冉老師 

2024 01/14 14:26
就是報廢的時候,沖減這些資產的原值,折舊,根據收到的錢,差額計入報廢營業外收支

84784995 

2024 01/14 14:28
不知道資產原值,不會呢

冉老師 

2024 01/14 14:29
賬面是沒有記錄嗎,學員

84784995 

2024 01/14 14:36
沒有,老師

冉老師 

2024 01/14 14:37
這樣的話
直接按照收款做賬
借銀行存款
貸營業外收入
