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小規模納稅人季度銷售額超過30萬,納稅申報表怎么填寫減免額



您好,這個的話,是寫在本期開發票的,3%的這個位置
2024 01/14 14:08

84785033 

2024 01/14 14:09
增值稅也是按照3%繳納嗎,開的發票全部是1%的。

84785033 

2024 01/14 14:09
怎么填寫減免部分呢

小鎖老師 

2024 01/14 14:10
開具1%的增值稅普通發票,將開具的1%的增值稅普通發票的不含稅銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和“其他增值稅發票不含稅銷售額”欄次;對應減征的銷售額2%部分計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目對應的“本期發生額”和“本期實際抵減稅額”欄次,減免性質代碼應選擇“SXA031901121|0001011608|小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅
