問題已解決
老師您好,我們是一般納稅人,10月開業,12月沒有銷售收入,收到進項發票100萬,進項發票要勾選嗎?可以放到以后有銷項稅額了再抵扣嗎?現在怎么報稅?



不用
對的
增值稅0申報就可以
2024 01/13 21:15

84784997 

2024 01/13 21:18
老師,年底了印花稅和企業所得稅也是0報稅嗎?

郭老師 

2024 01/13 21:19
沒有費用的嗎
是的話都是0

84784997 

2024 01/14 12:19
郭老師您好,我們已經依據進項票所載金額做材料入庫,也支付了貨款,是不是就要計提印花稅呀?

郭老師 

2024 01/14 12:43
你好可以的
沒有合同你可以購入就繳納印花稅
或者結轉了成本在繳納
