問題已解決
收到代發工資(工資+代扣代繳的社保公積金+服務費)怎么做賬?


您好,同學,可以理解成,收到的錢不是企業的,是我們要付出去的,所以我們用到“其他應付款”科目。
借:銀行存款
貸:其他應付款
2024 01/11 16:51

84785041 

2024 01/11 16:56
那發工資時候是這樣嗎
借:其他應付款
貸:銀行存款

84785041 

2024 01/11 16:57
收到11月份的工資,12月份才付
A小尼老師 

2024 01/11 17:02
是的同學,等發放的時候,借:其他應付款??貸:銀行存款

84785041 

2024 01/11 17:12
那服務費部分記什么科目
A小尼老師 

2024 01/11 17:19
您好,同學,咱們公司主營是人力外包收到的服務費的話,就進“主營業務收入”,如果不是主營,就進“其他業務收入。
