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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做分錄



你好,這個(gè)要看他之前藍(lán)字憑證是怎么做的。
2024 01/10 18:29

84784978 

2024 01/10 18:45
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)—增—進(jìn)
貸:應(yīng)付賬款

宋生老師 

2024 01/10 18:48
你現(xiàn)在借,管理費(fèi)用貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

84784978 

2024 01/10 18:50
之前那個(gè)憑證用紅沖嗎,這個(gè)費(fèi)用之前月份已經(jīng)記過了,現(xiàn)在還是借管理費(fèi)用嗎

宋生老師 

2024 01/10 19:03
你好!不用紅沖了。直接這樣做
