問題已解決
老師,我有一項在建工程還沒有掛完賬,對方發票還沒開全,但是已投入使用,我想預轉固。怎么做分錄? 假如在建工程已掛賬80萬,預估竣工決算價值是100萬。 借:在建工程/暫估20萬,貸:應付賬款/暫估20萬 借:固定資產100萬,貸:在建工程80萬,在建工程/暫估20萬。 以后這20萬開出發票時,該如何處理?



紅沖暫估的
然后再做
借在建工程
貸應付賬款
2024 01/10 09:12

84785010 

2024 01/10 09:55
老師,最終這2個科目會有差額,差的是進項稅

樸老師 

2024 01/10 09:55
那就沖減多折舊的金額
