問題已解決
購買方收到部分紅沖的專票,應(yīng)怎樣做賬務(wù)處理,分錄是什么?還有加計抵減,應(yīng)怎樣做



你好,當(dāng)時你做賬的是怎么做的呢?
2024 01/08 11:09

84784999 

2024 01/08 11:10
當(dāng)時已經(jīng)認(rèn)證了

東老師 

2024 01/08 11:11
的意思是您怎么做賬的?

84784999 

2024 01/08 11:14
借:管理費用
借:應(yīng)交稅費—增值稅—進項
貸:銀行

東老師 

2024 01/08 11:14
借管理費用負數(shù) 貸銀行存款負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

84784999 

2024 01/08 11:16
稅務(wù)報表上加計抵減額,也減去這個數(shù)值的計算額,對嗎

東老師 

2024 01/08 11:16
對0這個加急抵減也要減減去

84784999 

2024 01/08 11:22
您再給發(fā)一下關(guān)于進項稅轉(zhuǎn)出的分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

東老師 

2024 01/08 11:23
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費未交增值稅

84784999 

2024 01/08 11:28
好的,謝謝老師

東老師 

2024 01/08 11:29
幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
