問題已解決
第三季度開了專票3%和1%,第四季度紅沖稅率1%的專票之后,申報表應(yīng)納稅額按(開具發(fā)票減去紅沖金額)*3%少了紅沖發(fā)票2%的稅率,這種情況怎么申報?



你好同學(xué)!填寫不含稅金額是減去紅沖不含稅金額,減免稅額那里按減去后的金額計算。
2024 01/06 19:23

84784959 

2024 01/06 19:25
納稅申報表 應(yīng)納稅額 自動出來 少了沖回發(fā)票2%的稅款 開具都是專票

84784959 

2024 01/06 19:26
是不是可以按正確稅金推算出銷售額填寫申報

小碧老師 

2024 01/06 20:35
一般是填寫不含稅銷售額,稅額是自己帶出的。

小碧老師 

2024 01/06 20:36
申請?zhí)畋淼臅r候也只是填不含稅銷售額,不用你去填稅額的
